那个不是想扣多少就扣多少的,收入只有那么多。虚假申报要被罚款的
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
老师,12月季度所得税更正了,多缴的季度所得税不申请退税,那汇算清缴时是怎么样进行扣除我多缴这部份的预缴所得税
老师汇算请教时候,我们当年只有费用,没有收入,招待费怎么扣除,按照多少扣除。对于没有发票的费用我汇算清缴时候是不是得费用调减。
今年汇算清缴的时候,发现2020年汇算清缴时将扶贫捐赠支出20万调增了,按政策可以全额抵扣,但是2020年只抵扣了当年利润的12%,剩余部分在后面3年抵扣,但是根本抵扣不完,所以2020年所得税多交了,现在应该怎么处理呢
老师您好 我想问下之前我们农产品免税的进项抵扣了 现在想在企业所得税年度汇算清缴的时候把多抵的进项转出来 应该怎么操作
公司1000万购入不良资产包,资产包本息共计3000万,最后公司以1500万处置出去了,要交税吗,怎么做账务处理,如何做会计分录?
老师经营所得和劳务报酬的个税税率是什么
老师,请问怎么冲减我的主营业务成本啊,我的库存商品账上多了,我该怎么做这笔分录
老师,员工车辆私车公用了,私车公用协议里面约定,每个月支付这个员工400元租车费用。那请问,这个员工是需要给公司去税局代开财产租赁发票吗?公司要给这个员工每个月代申报财产租赁收入的个税?
个人经营所得税的范围
老师您好,我是一般纳税人监理公司,现在有客户挂靠我们公司,我们扣除税费后,对方给我们开票,开的发票我做劳务成本科目,现在是对方提前把税款给我们转进来了,然后我做了借银行存款,贷其他应付款,然后我收到了成本票,就是现在不知道先收到税款后收到成本票应该怎么做分录呢。
什么是关税?什么时候会产生?可以抵扣吗?
收到的押金和支付的押金,分别是怎么入帐的?
老师,我想咨询下股权占比这个事情,投钱的这个人平时是不干事情的,干事的这个人呢就所有事情都干,只是用着投钱这个人的资源,这种股权哪个该占多?
现在是3月,马上发放2月的工资,是不是在发放2月工资的时候需要扣除3月的社保费
如果是关联企业的话,关联企业分摊扣除广告费,能不能达到多扣广告费的目的
https://www.shui5.cn/article/4e/112251.html 关联企业分摊扣除广告费的案例,你看看你们公司是否适用