不可以,免税对应的进项不允许抵扣。
老师我们是纯外贸公司,没有内销业务,我们有时候也会去的费用专票,那我们怎么处理那?没有内销以后也没有就不用留底对吗老师? 我们现在的做法是选择认证不抵扣,再选择转出。但是我不知道转出分录对不对。借:主营业务成本贷:进项税转出
老师们好,有一个非常大的事情咨询老师们,工作地点为北京,私企,主做服务行业,我们老板为了工作便利注册了九家公司,两家展览展示公司,信息技术公司,还有商贸公司,商贸公司之前是小规模,这个月中旬转成了一般纳税人,为了开一些材料的专票,但我们公司并不是真的卖材料,只是为了把钱拿回来,此时就需要找进项票,已找到供应商,但是现在销售企业的发票不是查的很严格么,他现在没有合同,没有物流,我们单位会计是个很有经验的兼职会计,她说只要三流跟上了,有货权转移证明,三家公司盖章,我们就能避开这个财务风险,就可以认证,但我有点不信任我们公司的人能不能把这些资料准备齐全,因为虚开增值税发票是比较大的事情,我现在也有点混乱,想求老师们指点
老师好,请问下我公司外贸企业,出口退税的发票认证成抵扣勾选了,隔月了,我去主管所他们也不太清楚,说是在异地协作平台做进项税转出,但是不知道转出后能不能到出口退税综合服务平台,我看有和我情况的纳税人也咨询过这个问题,老师,您这边知道税务局该怎样操作吗
老师,问下现在做我们公司做进出口贸易,内销也做,想问,1那我做进项认证时如何区别哪个是内销做抵扣认证勾选,哪些是退税做退税勾选呢? 2.现在业务员拿着报关单和出口发票,要我算出开票金额,还有通知供应商如何开发票?我应参照哪些数据和项目来开具?要注意什么问题?比如税负率和换箅比率的区间各为多少?
老师,我们是外贸公司,内销占总销售额的1/4,外销占3/4,前几个月有认证一批商品检测费发票和每个月都有认证租金发票,听说这些费用不能区分对应的是外销还是内销的业务是要按比例进行抵扣,属于外销部分的要做进项税额转出,我统一在申报12月增值税时转出可以吗?
老师,财务审计和税务审计是一起的吗
16年开的专票,对方没有抵扣,可以冲红吗今年
银行卡没有汇过款,突然收到退汇汇入一笔钱,怎么回事。前天跨行向另一张卡转过
股权转让前长投有7.5W怎么处理,我让子公司银行退钱摘要写退还投资款工商退股,这样是不是不要被投资单位的评估报告
收到普票1万,实际支付9000元,账务处理可以直接入费用9000吗?差额不做处理可以不?
老师 每季度计提所得税 是用本年利润本季度期末余额还是本年累计金额乘以所得税率
老师好,麻烦问一下以前年度成本结转多了,需要更正当年汇算嘛?还是在发现年度调整
个体户年报征收方式如何选择,就是一个数码小店偶尔开一张票据。
老师,公司买的设备出租了,视同销售的租金低于折旧费用,税务可以吗?折旧高出部分怎么处理?
老师您好!公司自己有接待的食堂,买的烟、酒、菜,厨师,产生的费用,直接计入业务招待费吗?分录怎么写?
好的,谢谢老师,那我把24年留抵的金额进行进项税额转出,对应发票是否要勾选?还是全部放到不勾选认证里面去?
你好,可以勾选认证之后再进项转出就是。
好的,明白了,老师,那其他多余的发票是放在电子税务系统还是做到不抵扣勾选里面去?
不允许抵扣的,认证之后进项转出或者是选择不抵扣勾选都可以的。两种方法自己选择。
嗯嗯,老师,我的意思就是你说的意思,我想把24年这些打车的高铁的电子票全部做到不抵扣勾选里面去,我直接在电子税务系统操作以后,增值税申报表里面进项留抵那一栏我是不是可以手动填0,然后还需要做分录吗?
选择不抵扣,勾选选项之后,增值税不用填写账上。之前做了销售费用的也不用动。
老师,您的意思是我做了不抵扣勾选以后,增值税申报表上的进项留抵会自动变成0,是吗?
不是 完全不对 你之前没有勾选他,怎么会有留底
选择了不抵扣勾选 增值税申报表哪里也不需要填写 没有进项,也没有进项转出不涉及到留底。
哦哦,我听明白了,我等下再去电子税务局系统查看一下前任会计在抵扣勾选里面的内容,我之前没有找到他勾选过的发票,老师,那如果留抵的金额已经做了抵扣勾选,我如何把它变成不抵扣勾选?
你好,进项转出,其他里面填写就是了。