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上个月的发票开错了,下个月冲红,增值税怎么申报

2025-01-27 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-27 17:07

您好,红冲了会冲减当月的收入和税费

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快账用户2460 追问 2025-01-27 17:23

如果没有销售就是留底是吗

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齐红老师 解答 2025-01-27 17:25

是的,没有收入就申报负数就可以

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你好 ; 你开的专票还是普票; 是否有认证发票 ? 购买方认证了没有
2022-07-05
你好,11月份申报10月份增值税,按正数发票金额减去负数发票金额之后的余额申报就是了 比如正数100万,负数10万,实际收入按90万申报就是了 
2020-11-05
同学,是对方开给你的发票,还是你开给别人的发票
2023-11-06
同学你好 开错的也按照正确的申报
2023-03-14
你好 开票页面打开 点负数 根据提示操作就可以
2020-11-05
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