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您好老师,我想问下,就是如果审计完成,但是企业给的固定资产折旧数据有错误,怎么办

2025-01-27 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-27 09:32

同学你好。 审计报告还没出。就赶紧重新提供数据, 审计报告如果出了,那么,也联系事务所 和他们说一身,请他们给个意见。如果说金额不大。估计他们不会重出报告。 你们进行所得税清算时 可以按照正确的申报, 和审计报告有出入 没有关系的,明年他们在审计时,会做调整, 当然,就当时没意识到错误 按照审计报告进行汇算

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齐红老师 解答 2025-01-27 09:33

当然,就当做没意识到错误 按照审计报告进行汇算也可以的 实务中,按照正确的申报,

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快账用户9624 追问 2025-01-27 09:37

如果时22年的审计报告已经出了,现在才意识到给事务所提供的折旧金额有错误,没影响吧老师

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齐红老师 解答 2025-01-27 09:41

明白了。这个就不用管了。毕竟 2023 年 又继续进行审计了。且 2024 年又要审计 可以被理解为 那个错误解决掉了

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快账用户9624 追问 2025-01-27 10:28

好的老师,这个对事务所和企业都没有影响哈

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齐红老师 解答 2025-01-27 10:33

对于事务所来说,他们的职责是,只查重大错报, 小的错报如果漏查了,不属于他们的职责,所以,对于他们来说,没啥影响 对于企业来说, 也总归有做错的地方,不是说,就真的一点错也没有,如果错了,税局也给整改期的,改了就好,因为本身就不是犯法的行为

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快账用户9624 追问 2025-01-27 11:31

就是折旧写成本年的,其实应该是累计的

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快账用户9624 追问 2025-01-27 11:31

我有些担心,老师

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齐红老师 解答 2025-01-27 11:35

2022年的,现在不用管 2024年审计时,把这个情况和会计师说明, 那么, 他们会给你的审计报告上,做调整分录的 你在清算时,把这个调整的数, 在 纳税调整表上 [其他]列 填写 这样就相当于 都补申报过了

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快账用户9624 追问 2025-01-27 12:46

老师,我们这边不用缴税的

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齐红老师 解答 2025-01-27 13:33

不申报税的,那就不用担心。

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快账用户9624 追问 2025-01-27 13:41

好的,那就事务所做调整分录就行了哈,我这边就不用做什么,对吧老师

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齐红老师 解答 2025-01-27 14:11

对的,是这样理解的

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