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老师,麻烦问一下,我们12月份开具了一张销项发票,然后这个月需要红冲,跨年了,这个应该怎么做账?它会涉及到哪些问题,然后还有相对应的进项票也错了,但是供货商不给我们重新开,这个怎么弄啊?

2025-01-27 08:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-27 08:12

红冲借以前年度损益调整 应交税费销项 贷应收账款 重新开借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费销项 购入不重新开账上正常做但是不能抵扣的

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快账用户4829 追问 2025-01-27 08:17

老师,我不明白,那购入的话,我们以前开的进项票和我们需要重新开的销项票商品也对不上啊,那这个进项都得当库存吗?而且我这个进项在去年12月份都已经结转完成本了

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快账用户4829 追问 2025-01-27 08:17

我们都是免税商品,不涉及到税额

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齐红老师 解答 2025-01-27 08:21

红冲借以前年度损益调整 贷应收账款 重新开借应收账款 贷以前年度损益调整 购入不重新开账上正常做但是不能抵扣的 安错误的发票结转 之前的成本不用动的

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快账用户4829 追问 2025-01-27 08:26

老师,那就是跟进项票没有关系是吗?

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快账用户4829 追问 2025-01-27 08:29

那老师我们新开的这个销项票有的商品是没有进项票的呀?比如说我们红冲这张发票重新开具,客户要求我们开调料品,但是我们12月份进的这个进项票里没有啊,那这个怎么弄啊?

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齐红老师 解答 2025-01-27 08:36

是的 你开出去的a 结转b的成本 根据错误的进项发票结转 汇算清缴调增就可以

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快账用户4829 追问 2025-01-27 08:59

老师,小企业会计准则是不是不用以前年度损益调整这个科目啊?我们属于小企业,会计准则

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齐红老师 解答 2025-01-27 09:02

用利润分配未分配利润 把以前年度损益调整改成这个就可以了

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快账用户4829 追问 2025-01-27 09:16

好的,谢谢老师了,麻烦了

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齐红老师 解答 2025-01-27 09:21

不用客气 新年快乐

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可以这个做下,这个冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)  重新做就可以,冲掉重新做,也可以不做,直接红字蓝字都贴之前8月后面就可以,也可以
2020-12-07
不用退 后选了不退也可以
2020-08-05
您好,5.22前申报4月增值税时可以抵扣4月的5张销项票 5月红冲又重新开票,本月不用交增值税的,申报红字和蓝字金额 为0, 一张是新开的票要交增值增,可以再勾进项发票来抵扣
2024-05-24
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
你好;你勾选后 ;当时有统计勾选确定就可以抵扣增值税的 ; 你红冲发票;‘ 那么你到时要做进项税转出的; ’
2024-05-23
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