同学你好,你的理解完全正确 没有发票,不让抵扣 所以,利润总额=-186 加 236=50 应交所得税=50*税率
企业于2016年成立,在2017年之前共有102万元的亏损,2018年盈利40万元,由于新上任的会计疏忽,在2018年汇算清缴时未弥补以前年度的亏损,按40万元的盈利缴纳了所得税,请问:2019年的盈利还能弥补以前的亏损吗?
老师,2021年12月份的时候利润总额是亏损30万,2022年5月汇算清缴的时候调增了20万,2022年6月申报当年企业所得税时,弥补以前年度亏损是按亏损的30万减除,还是汇算清缴后亏损的10万减除?
你好老师年末账上亏损30万,汇稅清缴调增无票成本60万,盈利了,补交了企业所得税后,我申报23年一季度的企业所得税,一季度有盈利,是不不能弥补上一年的亏损了,上年是不就按盈利算了?
老师,我公司本年度应纳税所得额290万,去年应纳税所得额-50万,企业所得税汇算清缴的时候应纳税所得额是按290算还是能抵以前年度亏损后的240万算啊
请问老师,2024年度亏损186万,有236万的成本票在汇算清缴前够呛取得,到时候税前扣除后,就盈利50万了是吧,按50万交所得税
资本公积里有其他单位划拨来的固定资产余额大概有5000左右,需要折旧嘛
老师,我们是购买方,销售方告知本月有一张发票开票错误需要红冲喊在系统配合,本月的发票我们没有认证抵扣,销售方是不是可以直接红冲,不需要我们配合呢?
您好,对采购的原材料的应收账款抹零,计入什么科目?做营业外收入吗?
你好,假如向红十字会捐款50万,企业根据什么来抵税。可以全部用来抵扣企业所得税么
老师,印花税超期了怎么申报?
财务报表的总体逻辑是什么样的哦
请问老师,包工头A给我司装修,B建筑公司给我司开发票,包工头A让我司直接打款给他个人5000元,那B公司给开发票后,就属于资金流与发票流不一致了,这种情况怎么办?
个人代开的发票可以红冲吗
农业银行自动还贷续贷分录
员工去工程项目上出差产生的所有车票住宿餐饮材料等都计入主营业务成本吗?
所得税税率还是5吗
如果你们符合 小微企业的话,就是 最终是 5%