您好,贷方长期借款
公司贷款购入了一台车。 收到了购车和服务费发票 现金支付了购置税 。预付了一部分费用 剩下部分贷款。分录 借固定资产(服务费、购置税、车价) 增值税进项 贷:银行存款(部分车款) 库存现金(购置税) 长期借款(车贷款部分)分录对吗。每个月付给4S店 贷款金额加利息是3800 这个分录怎么做。
老师好,7月支付了合同全款,对方开了一部分的发票给我,剩余的8月开给我,7月账上做了借:预付账款(全款-已开票部分进项税额),进项税(已开票部分),贷银行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目
老师,公司8月买了一辆轿车,款项一部分是账上付款,一部分是银行贷款,贷款2年没有利息 ,贷款这部分是法人卡扣,买进的凭证 借 固定资产、应交税费-进项税额 贷 银行存款、其他应付款-汽车贷款 ,我9月把她正常计提折旧,9月银行账上归还到法人卡上归还贷款这个怎么入账? 借 其他应付款-汽车贷款 贷 银行存款这样做吗?
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师,新办公室采购了10件家具,本月付了一半款,家具在月底月初陆续到货,下个月会支付剩余款项,款项全部支付完才会开发票。请问,这个月能否先 借:预付账款 贷:银行存款, 下个月等发票到了, 借:固定资产 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 贷:银行存款(剩余款)。这样做分录可以吗? 主要由于这个月系统里的固定资产卡片里让填“未税成本”,但没有发票没法确定金额,也没有好办法创建固定资产卡片。
个体代开201440的专票,需要交多少钱的税?
老师,旅游公司,24年飞机票还能用吗
发现上个年度外账做的计提工资做错了,导致应付职工这个科目的余额不对,这个要咋改
老师我调整了2021年的报表把2021的成本减了16万,相对应利润增加了16万,应付减少了16万,未分配利润增加了16万,这样就平了。2022期初数就调整了应付跟未分配利润,同样的方法我调了2022的成本调减16.6万,利润增加16.6;应付减少16.6,未分配利润增加16.6.然后未分配利润年末减年初不等余利润表利润,差额是上一年调整的那个16万,但是资产负债表是平的。这是为什么
老师,成本上次有结余-88284.42,提供的普票是42428.63,怎么结算我们应该给人家结算多少
老师,老板给公司交的房租,水电费无票怎么做账?
中级证书和经验哪个更重要?
老师,当月不能取得成本发票,我正常入账,下月把拿到发票放进上月凭证后面,可以吗?再就是当月专票是不是要到下月才能做抵扣。
老师:办理股权转让时,税务局是否一定要审计后的所有者权益金额?
老师你好,其他应付款抵消在建工程的分录应该怎么做呢
应付账款变成长期借款就行了是吧
每月扣款的时候就是借长期借款贷银行存款对吗?
是的,没错,是这样的
好的老师谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,,多谢