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老师你好,其他应付款抵消在建工程的分录应该怎么做呢

2025-01-24 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-24 15:19

借:在建工程 贷:其他应付款

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快账用户1009 追问 2025-01-24 15:24

老师,是这样的,之前因为转账都写借款,然后误挂在其他应付款上了,其实转的款是用在了在建工程上,现在结果导致其他应付款有余额,在建工程为0,但实际应该是在建工程有余额,其他应付款为0

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齐红老师 解答 2025-01-24 15:31

现在就那样做就行了哈

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快账用户1009 追问 2025-01-24 15:35

那这样的话其他应付款不又增加了吗

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齐红老师 解答 2025-01-24 15:41

关键是其他应付款当时发生的时候是什么方向?

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快账用户1009 追问 2025-01-24 15:44

现在其他应付款的余额在贷方,之前的分录是借银行存款 贷其他应付款-**

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齐红老师 解答 2025-01-24 15:46

那么你做那个分录相反的方向冲平就行

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