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老师,我想问下,开几百万的专票出去、同一个月作废合适吗?客户那边说是做的预付款、还没有录入系统。意思就是他们等我们的供应商发票需要和我们开给他们的对应上。

2025-01-23 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-23 09:24

如果有问题作废是可以的,同一个月

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快账用户8291 追问 2025-01-23 09:35

老师,我想问下。如果我们这个月不作废,下个月冲红。那我们留抵太多,60万左右,税务局会不会让我们退税去

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齐红老师 解答 2025-01-23 09:37

这个退税不强制的,而且现在一年刚开始,不会让你们退税的

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如果有问题作废是可以的,同一个月
2025-01-23
老师我想问一下我们和客户签订的音乐版权授权合作协议,我们需不需要交印花税? 不需要缴纳印花税 还有老师别人给我们提供劳务,但是他还没有给我们开发票,已经给他付款啦,那我们给他申报的金额是不是用申报的金额减掉税额等于我们给他支付的金额就对啦,他开发票的话,不含税的要按照我给他申报的那个金额开 是的,您的理解是正确的
2020-08-17
同学您好,严格来说付税点开票是不合理的,税点的最好是另外单独走私账,公账的开票金额和付款金额一致
2021-03-05
这种可以上抵扣的,没问题。
2022-04-01
同学,你好 写个单子说明是应收和应付对冲 让你们老板签字
2024-12-04
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