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老师去年的发票开错,今年又重新开,如何账务处理

2025-01-22 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-22 16:05

做相反分录,再做分录。一负一正,不影响税与收入

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借利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 贷应收账款, 借应收账款 贷利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 一个是红冲的,一个是正确的
2022-04-28
你好,红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 重新开再做收入分录 红冲之后,重新开具发票,不需要纳税
2021-03-19
借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 贷应收账款, 然后再做正数的 借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项
2022-05-24
您好,借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)
2021-03-05
你好,冲红发票 借:主营业务收入 146000 贷:应收账款 146000 重新开票 借:应收账款 37000 贷:主营业务收入 37000 有增值税的话对应冲销和确认。
2020-09-14
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