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老师 我们是房地产企业 24年5月份取得专用发票10万元 当月支付5万元费用 剩余5万元已做应付账款 可是对方公司24年12月份红冲了5万元发票(24年12月份不知道已经红冲 我们是开发阶段 进项做的待认证里面)25年1月份对方公司又开5万元发票 我们公司已付款5万元 24年12月份红冲的怎样做账

2025-01-16 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-16 16:26

你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。

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快账用户6181 追问 2025-01-16 16:29

合同总价10万元 对方公司24年5月份开具10万元专用发票(两张专票) 当月我们公司付款5万元 24年12月份我们不知道的情况下 对方公司红冲了5月份开具的5万元发票

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快账用户6181 追问 2025-01-16 16:29

24年5万元费用一直挂应付账款

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齐红老师 解答 2025-01-16 16:30

借应付账款 贷管理费用 应交税费待认证。 这个是冲的5万,

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快账用户6181 追问 2025-01-16 16:30

25年1月份对公公司又开具5万元专票 我们当月付款5万元 现在对方公司红冲的5万元发票怎样做账

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齐红老师 解答 2025-01-16 16:31

借、利润分配,未分配利润,应交税费、代认证贷、银行存款 汇算清缴可以纳税调减。

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你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
可以不用去修改的。
2024-07-01
借库存15000 贷预付账款10000 银行存款5000
2024-04-10
你好,你们账上红冲了3万,但是人家开的发票是不是没有红冲,所以他的意思是直接抵扣了,不用亏了,是这个意思吧?
2022-01-27
同学你好 5月 借预付账款20 贷银行存款20 6月 借长期待摊10 贷预付账款10 借长期待摊28 贷预付账款28
2020-10-14
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