你好,你如果跨越的话,到时候你开发票的那个月份要按照发票金额申报,然后同时做不开票金额的负数。
由于客户没钱结款就要求有钱再开具发票,但是收入已经在每月按时确认收入并做无票收入申报,后期开具发票了,应该进行账务处理,会计分录是什么
老师好,请问是先确认收入再开出票,还是先开票,然后再确认收入 我们船造好了,下个月客户要求开发票了
当月先确认无票收入了申报了增值税,下月再开票后怎么进行处理
老师,开票后不确认收入,账务处理是借:应收账款(发票销项税额部分),贷:应交税费-销项税额。后续等确认收入的时候再把开票金额的部分确认收入即可,对吗?
老师,先确认收入,但未开票(后期会开,确认收入月份还未开),这种怎么进行账务处理呀?
应收账款有1元余额,收不到了,怎么样消账?
你好老师,请问退2024年个税手续费,,2024年时是小规模,2025年1️变更成一般纳税人,请问退回的这个手续费怎么做账呢?
美女中午好! 请问一下:我们有一个供应商原答应帮我们开增值税发票13个点,但是他们不是一般纳税人只能开3个点税票,现在和我们协商货款按金额退百分之10给我们,请问一下 1.开13个点税票 2.退款百分之
为债权人提供中介服务需要回避吗
为债务人提供中介服务需要回避那为债权人需要回避吗
调整了利润表的主营业务成本,调整了资产负债表的未分配利润,现金流量表影响吗?需要调整现金流量表吗
公司要办理注销,但因为房土两税已经申报缴款,无法终止义务,这种情况怎么解决
借:管理费用贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:其他应付款发现这笔分录是多做了的,且是上一年的,现在该怎么调
个体工商户为什么不能开通电子承兑收付
今年2025年但是想做元工成本在2024怎么做
你如果跨月的话,到时候你开发票的那个月份要按照发票金额申报,然后同时做不开票金额的负数。