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老师,先确认收入后开票分录咋写,税务处理是开了发票再进行吗

2025-01-16 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-16 11:01

你好,你如果跨越的话,到时候你开发票的那个月份要按照发票金额申报,然后同时做不开票金额的负数。

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齐红老师 解答 2025-01-16 11:01

你如果跨月的话,到时候你开发票的那个月份要按照发票金额申报,然后同时做不开票金额的负数。

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你好,你如果跨越的话,到时候你开发票的那个月份要按照发票金额申报,然后同时做不开票金额的负数。
2025-01-16
这个开发票的时候申报开发票-无票收入去申报,需要带上无票资料和盘子去税局解锁,
2020-11-27
借银行存款贷主营业务收入应交税费,先做无票收入, 后期开了发票 借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数 然后再做发票的借,应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022-07-19
同学你好 一般都是开票后确认收入的
2020-10-27
后期只对税金进行账务处理,建议以后在收入确认时开票也行行税金销项税处理。减少风险。
2021-10-09
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