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当月先确认无票收入了申报了增值税,下月再开票后怎么进行处理 

2020-11-27 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 13:00

这个开发票的时候申报开发票-无票收入去申报,需要带上无票资料和盘子去税局解锁,

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快账用户8038 追问 2020-11-27 13:04

老师,我没明白,比如销售了10万 没开票,作了无票收入 先交了13000的税,后边又开了票,这时又是13000的税,这笔收入是已经交了增值税的了,现在开票不是重交了吗,要怎么处理  

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齐红老师 解答 2020-11-27 13:14

你申报的时候这个月开发票收入,假设是12万-10万,无票收入,去填写申报,未开发票填写负数-10万不能填写就减掉之后再去填写对应税率,开发票下面,

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快账用户8038 追问 2020-11-27 13:38

我还是没明白,比如现在11月我有一个未开票收入是10万,在下个月申报的时候就是填未开票收入哪,但是12月我又开票给对方了了,但是这笔税我已经交了,但系统会自动出来我开的这张票的税,又得交,我要怎么处理

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齐红老师 解答 2020-11-27 13:44

假设你开13% 货物,专票,那这个12月收入开发票合计是20万,现在假设就是申报12月,现在填写附表1 ,专票13% ,20万-10万之后去填写,这样明白吗,或者是20万填写专票,未开发票填写-10万

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快账用户8038 追问 2020-11-27 13:48

意思是我在2021年1月申报增值税时可以在系统自带出来的数据那去改 比如12月总共开了20万的票,(这个是申报表自带出来的)我可以减去10万 改成10万的数据,是这样吗

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齐红老师 解答 2020-11-27 14:05

是的,是的,是的,是的,

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