你好,你可以补充计提,借其他应收款-代扣代缴个税100,贷银行存款100 应交税费,应交个人所得税。600,贷银行存款600
老师,请问一下,19年的时候因为员工日期记录错误,我计提了社保,但是实际是没有扣这个社保金额的,本来应该是补缴的,但一直没有补缴,现在我要调整该怎么调?
老师您好,我是小规模纳税人,2020年第四季度开票产生增值税额是6138.63元,但是今年税务扣税的时候增值税少扣了0.04元,实际扣税6138.59元,现在账上有0.04元的差额,这个我应该怎么做分录呢老师
老师,去年12月份时,我只计提了奖金,但在12月份工资和奖金一起发完后,有某些员工超过了,缴纳了个税,现在我该怎么写补计提和实际产生扣费了时这两笔分录啊
老师,例如这个月社保应缴纳1万元,但实际扣款未扣全只缴纳了5万元 做分录的时候支付社保已实际缴纳金额5万做账,那计提应该按5万计提还是10万计提呢
老师我想问下,我们1月份发了总共发了16000元的年终奖,个税申报的时候,年终奖金一次性计入填报年终奖16000元,税款重新计算的时候,这块是不用缴纳个税的么??只看见工资新金要交个税,全年一次性奖金不用缴纳个税么??
商贸出口公司收到认证费发票(专票),进项税需要入吗
老师您好。我们公司是去年年底注册,今年1月底税务登记的。那我们1月初签的合同是正常入账吗?
私车公用去年计提管理费,贷其他应付款1000元,1月支付12月工资时把这1000元按工资支付了,现在做1月账应怎么改
购买方是 一般纳税人,收到 普票 和专票分别怎么做账? 购买方是小规模纳税人,收到 普票和专票 怎么怎么做账?
支付:郑州玉研商贸有限公司(春节购买专家礼品费用) 老师们,我是根据日记账入账的,没有任何发票,这笔业务用管理费用-福利费 还是用应付账款?
红旗公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司2022年7月发生下列经济业务: 1.3日,向五环公司销售GM产品100件,单位售价400元,增值税税额5200元。款项已人银行。
老师好,我们公司有一块场地,A公司给场地倒垃圾,我们收人家15元/立方。然后,我们公司把这些垃圾让B公司加工成骨料,给B公司出加工费15元/立方,加工好的成品骨料我们给C公司卖7.5元/立方,请教老师,毛利怎么算?
请问出口企业有退税业务,样品不收费的会计分录怎么处理,进项税怎么处理?涉及分录帮忙分析下
7、向已预付货款50000元的A公司发出甲产品500件,单价100元,增值税8500元,结清剩余货款。8、企业向B公司销售一批材料60000元,其中甲材料40000元,增值税6800元,货税款已收,乙材料20000元,增值税3400元,货税款已收存入银行。9、计算并结转本月制造费用,按生产工人工资比例分配。10、计算并结转本月完工产品成本。11、结转本月已销甲产品的生产成本,每件60元。12、结转本月已销甲、乙材料的成本。甲材料28000元,乙材料12000元。
请教老师,应付账款账上挂的公司已经注销,怎么平账?注销的是个体工商,能不能支付现金给个体工商户主?
发工资的时候收回这个其他应收款。