你好,差额放到营业外收支就行
老师,我想问下这种情况应该怎么记账? 业务员到市场拿货,跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票,但是当时拿货业务员先付了钱给供应商,然后回来拿收据报销了,公司账户已经转给业务员了,现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转,然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品,贷银行存款
老师请问一下小规模纳税人公司账上挂的其他应收款其他应付款金额都比较大,也不是同一个往来单位或个人。这种的都是以前几年前遗留的问题。现在也没个对证。我这边怎么能在符合税法的前提下给把这些往来遗留处理了呢?
老师,小公司,没开公户前老板买了很多公司用的乱七八糟东西,还有招待客户吃饭等的费用,(比如一共8万)。。公户开了老板也不转钱到公户上用,或者说用一点转一点进来(比如转了2万到公户用),。。。老板叫我把之前的8万和2万,作为他对公司的投资款。 1、该怎么处理呢?这种可以转投资款么,分录该怎么写? 2、这种情况内外账一起做好?还是分开做好? 如果是内外账一起又是怎么做? 如果单独分开又是怎么做账? 3、这种会带来什么税务风险,或者会引起少交什么税吗?
老师,小公司,没开公户前老板买了很多公司用的乱七八糟东西,还有招待客户吃饭等的费用,(比如一共8万)。。公户开了老板也不转钱到公户上用,或者说用一点转一点进来(比如转了2万到公户用),。。。老板叫我把之前的8万和2万,作为他对公司的投资款。 1、该怎么处理呢?这种可以转投资款么,分录该怎么写? 2、这种情况内外账一起做好?还是分开做好? 如果是内外账一起又是怎么做??? 如果单独分开又是怎么做账?? 3、这种会带来什么税务风险,或者会引起少交什么税吗?
你好,老师,,我们公司的财务总监,要求我们员工有发票的话,比如装修的发票,比如买电脑的发票,只要公司能用上的发票,鼓励我们拿到公司来报销,我就很奇怪,财务总监是怎么做账的,不要票流和发票流一致的吗(比如,我买了一台空调,4000元,付款人是我个人,发票抬头是公司,然后公司另外给我们个人私账200或者几百元,这种操作我表示看不懂,而且对于销售方,收款的也是个人的款,怎么也可以开出采购方是公司的抬头的,这些是什么操作),我们公司很多人都拿去了,可以得个几百元钱,大家都乐意,我就看不懂,公司的账目是怎么做的呢
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
你们少支付的皆付账款贷营业外收入, 少收回来的借营业外支出贷应收账款
这个比较少的话我可不可以用现金进行处理呢
你好,现金几毛钱几分钱的不合理,你现在还有这些吗?到时候你这个手里的现金有几分钱几毛钱的余额?
可以,我手里的现金本身就没有那么多,只是不知道之前为什么账上还挂账那么多的现金,而且这些几分几毛都不会再实际支付了,只是用来销账的,这样也不行吗
那很有可能,你们提了现金之后支付出去。支付的这一部分没有做账呀。或者转给个人的,你们做的是提现金,个人花出去了也没做。
那您的意思我这账上的零头不能用现金支付销账了,只能结转到营业外收支是吗
对的,是的,是这么做是这个意思的,因为你这个库存现金有其他的业务。
那么只要我转入营业外收支的账务是不是都要写说明呢,不然后面没有原始凭证
你好,你们可以自己在摘要里面写清楚的。