你好。在确认计税方式和申报数据无误后,如果退税额仍然为0,可以联系税务机关咨询具体原因并寻求解决方案
老师刚接到税务局电话告诉我19年第一季度有个附赠可以免交,让我申请下退税,这个我要怎么操作啊,说是电子税务局里面就能申请
老师,我单位为生产湿巾一般纳税人,目前有国内销和国外销售,2020年8月和9月分别有出口货物,提问:1、9月内销税额15万元,进项税额20万元,产生留抵税额-5万元,免抵退税额5.5万元,接下来10月初面临报9月份的税,是免抵退税额和留抵退税额谁小退谁吗?2、月初报税操作流程一是在“生产企业出口退税操作系统”按向导操作,二是在国家税务总局天津市电子税务局进行填写申报吗;3、报税完后,需要准备哪些材料备税务局查!多谢
老师,我在电子税务局申领电子普票。现在电子税务局的我要查询-办税进度及结果信息查询下看到办理环节显示:已发售。我该如何在发票开具系统里把申领的电子普票给下载下来?
老师,请问进项税额有的说在税控盘里就有了,有的说电子税务局里认证,是吗?但我打开增值税申报表里自动出现了进项税额?但是在进项明细那显示没认证,应该怎么操作呢?
老师,现在电子税务局系统里面看到申请的退税流程办结,但是为啥显示退税额是0,接下来我要怎么操作
支付非全日制职工工资需要发票吗
固定资产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产贷方差形成的其他综合收益。以后期间,重分类时可以进损益吗?
工商年报的系统联络员怎么注册不了
老师我想问一下,我们是出口收入享受免抵退政策,我们没有退税,但是在纳税申报表上也没有显示免抵税额,就是申报时,是什么原因我们在纳税申报表上既显示不了退税,也显示不了免抵税额昵,谢谢老师
(1)向银行借入偿还期为4个月的借款200000元,已存入开户银行。(2)收到投资人投资的款项40000元,存入开户银行。(3)从华为工厂购入甲材料30吨,每吨1000元;购入乙材料20吨,每吨2500 元,增值税税率为13%。材料尚在运输途中,货款未付。(4)购入生产设备一台,价税合计67800元,增值税税率为13%,运杂费800元(不考虑增值税),均已用银行存款支付,设备购回即投入使用。(5)以库存现金支付甲、乙材料运杂费600元(运杂费按材料重量比例分配)。甲、乙材料均已运到并验收入库,结转其实际采购成本。(6)用银行存款支付上月应交税费1500元。
应收的商业票据,贴现未到期,已经拿到款项,这笔钱,终止确认应收账款嘛?
我这个月进项大于销项,咋做分录可以?
两个子女赡养父母,个税可以指定分摊一人填一个父母,一人扣3000吗,还是只能1500,
老师您好,收到的保险的赔款应该怎么做分录呢
修理车间机器和房顶费用计入制造费用 当期没有收入 还得转入成本吗 转入成本后 利润表制造费用还有数据怎么处理 2个问题 知道的麻烦给解答下
老师,怎么确定是不是数据申报有误呢
老师,申报年月填的是哪个日期?我填的报关单上出口的日期
你好,申报数据就是你的开票数据,或大于开票数,大于开票数据就是有无票收入的情况。你可以与开票数据进行核对,通过税务数字账户-发票业务-全量发票查询-开具的发票,与当期申报的数据是否一致。 不过现在税务系统在申报时,比较怎能,自动获取相关数据,你只需确认有没有问题。通常不用你填报了,确认没有问题,直接提交申报即可。
老师,我这样算成功了吗?刚才在首页显示是退税0,但是这里点进去是这样的数据
你好,同学。这样可以了,系统在走流程,你不用再做什么了,等着结果吧。