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老师 我的资产负债表的应收账款期末负数为33150, 预收账款期末数为461500 那怎么在表上调数 调多少

2025-01-14 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-14 10:44

您好,那就是预收账款用461500-33150

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快账用户4770 追问 2025-01-14 11:13

那应收账款 要填什么数据 在报表里

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齐红老师 解答 2025-01-14 11:16

看错了,不好意思,是预收账款用461500+33150,应收账款调了就没有余额了

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快账用户4770 追问 2025-01-14 11:25

应收款 预收各填什么数 才平 请老师算一下 下

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齐红老师 解答 2025-01-14 11:35

应收账款填0,预收461500 %2B33150=494650,填这个就可以

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齐红老师 解答 2025-01-14 11:35

你直接调账,然后就生成报表了
借:应收账款33150
贷:预收账款33150

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您好,那就是预收账款用461500-33150
2025-01-14
你好,重分类到预收账款里面就可以的。
2023-02-12
您好  应收账款期末余额在贷方  本来就应该在预收账款填写 要调整在应收账款栏次 根据预收账款借方明细科目余额填写 比如预收账款A 借方100  预收账款B 贷方200 预收账款A 借方100就可以填在应收账款栏次
2022-03-24
你好,应收是负数代表预收。 你应付负数代表多付的也就相当于预付。
2025-04-07
放到预收账款里面的。
2022-04-08
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