借管理招待费 贷其他应付款
老师,我们公司请客户吃饭,老板拿票来报销,我怎么做分录啊?我想用客户打给老板私人的钱抵掉
您好,老师,请问:我用票走对公走款,但有不想在税务上体现出来。比如:老板用款,他自己拿来发票,请问这个发票我怎么做账?这张发票不想在主营成本上体现怎么做账啊?我们是餐饮公司,老板拿的是材料票,以往来款打他自己账户了。
老师我们老板娘给他加孩子报班的钱在学而思报班的开了发票拿公司来报销也怎么做账务处理啊,
老师,像老板经常请吃饭,或者给公司买东西都是自己掏的钱,开的票但从来没给报销过,这个是怎么做账的
老师,我们是酒店行业,因为前台没有退房款了,我们拿的自己的钱先垫付了,现在老板还给钱了,这个业务怎么做账
出口免抵退申报撤销后如何重新申报
对方转账受到监管,用支付宝转账给我过了24小时还没到账
老师,如果股东的老婆,快到退休年龄了,一直没买社保,但发着工资,能发全年一次性奖金吗
今天莫名其妙来了一笔汇入款项,显示备注是客户发起普通贷记业务报文,摘要是小额来帐账务处理,这是什么意思呢,这笔汇款有什么问题吗
你是否愿意参加基本组织的活动,接收党支部的培养、管理,并完成党支部安排的工作?
税务稽查局查帐,说我少报收入,让我把少报的收入和税款补齐,分别补了21年的,22年的和23年的,我以在24年12月份交完税款啦,我问他怎么走帐,她说你以前的帐怎么记,就怎么走帐,我以做到12月了,问怎么样调帐?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
发票已经拿来了 还要写其他应付款吗老师
不是直接 借管理贷银行吗
对保报销的时候借方其他应付款
那这样不是一直欠法人的钱呀
比如说你们在付钱的时候 借其他应付款-法人 贷银行存款
意思是发票拿来的时候写借:管理招待 贷:其他应付款 法人从公户把这笔钱取出去时写 借:其他应付 贷:银行存款吗老师
是的没错,是这么做的
那老师 加油费又怎么入账 也是法人自己承担的
借管理费用汽油费 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
好的老师 谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢