已经开发票,就要做收入与增值税分录
10月份预付了厂房10-12月份三个月的租金,该做什么分录,需不需要计提本月的租金费用(如果对方开了发票)
我们租别人仓库,付给别人租金,现在12月份付明年一年租金54万,对方要直接在12月份把54万发票开给我们,这样合理吗?还是让对方明年按月份开?
老师,10月份应该收租金21000元,没有收到租金,那我10月份怎么出分录?12月份才收到10月份租金。
老师,我们出租办公楼,一年一付,2025年的12月份收租金,11月份开发票。那我要怎么做账?
老师好 我单位小规模纳税人 12月份收2025年度租金26万元没用开发票 应该怎样做分录
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
高新企业所得税汇算清缴怎么填写?
已经开发票了22万 借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费 但是,我发现结转期间费用后,本年在贷方发生额了。
我能不能不在12月份一次性确认收入2025年的,应该怎么做
但要确认增值税,不一次性确认收入,会导致增值税申报表与企业所得税申报表收入金额不一致
我就只能这样一次性确认收入了吗?这样做本年利润在贷方我是不是得交企业所得税了呢?
我可以只申报增值税,不做分录吗?
分录在2025年1月收到款再分月确认收入呢?
可以只申报增值税,不做分录
发票已经开了,增值税已经申报,就是我当月不用做借:应收账款贷:其他业务收入 贷:应交税费这笔分录 可以吧? 2025年1月收到租金后,我应该怎么出分录才跟12月开发票对应呢?
25年1月做分录 借:应收账款贷:其他业务收入 贷:应交税费
12月已经开租金发票应收2025年租金 借:应收账款 贷:预收账款 贷:应交税费 老师,这样做对吗
还是1月份再做老师说的分录?
12月若要做分录,借:应收 贷:应交税费即可
25年,不做应交税费
12月份做 借:应收账款22万 贷:应该税费 借贷不相等 如果12月份不做分录,1月再做 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费 这样对不对?
12月应收只做税费对应的金额
借:应收账款220000/1.05*0.05=10476.19048 贷:应交税费10476.19 那1月收到22万租金 怎么做账了
能不能1月再做 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费
12月不做,1月再做,可以
借:银行存款
贷:预收账款
贷:应交税费
好的,非常感谢老师耐心回答
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!