增值税不影响利润的,只有税金及附加影响
就是说增值税能不能转换成费用,(就比如说我们利润总额是30万,但是我们当月交的增值税是10万,这样看我们是盈利30万,实际交了10万的增值税,这10万是在报表里体现不出来的,那在我们老板看来就是盈利了20万,增值税要在报表里怎么能体现?)
老师,增值税留抵退税和社保退费的收入算营业收入么?体现在利润表哪里?另外第二个问题,利润表的收入是不含增值税的,现金流量表️的收到的款项是含增值税的么?
老师 缴纳的增值税 怎么不在利润表体现呢 那应该从哪里看到缴纳的增值税
交的增值税在利润表哪里提现
老师,每个月缴纳的增值税是结转到哪个会计科目里面啊,利润表里面那个科目会体现缴纳的增值税费用
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
对啊 那我负担的这部分增值税去哪里了
我实实在在缴费了的哇
增值税是价外税,不和利润表关联。虽然说这个钱您交了,但是实际上是消费者承担了。他是不影响利润的
哦哦哦。对 忘记了
好的,祝工作顺利。周末愉快。