剩下的不退的计入营业外收入
某企业于12月份以更新设备的名义淘汰了6台正常运转的机器设备,设备原值90万元,已提折旧50万元,财会部门按厂长授意作了固定资产清理的账务处理,会计分录为:借:固定资产清理——机器设备400000累计折旧500000贷:固定资产——机器设备90000012月末,将其净值40万元作为固定资产清理后的净损失,由“固定资产清理”账户转入“营业外支出”账户,会计分录为:借:营业外支出——处理固定资产净损失400000贷:固定资产清理——机器设备400000注册会计师分三步审查了该企业的上述行为:第一步,审阅固定资产清理明细账。发现上述6台设备的会计处理有缺陷,设备未到年限却作清理,而账簿记录中没有清理费用和残料价值或变价收入。第二步,盘点实物。经实地查看和盘点,已作清理处理的6台设备在车间根本没动,而且照常运转。第三步,调查企业对该设备作固定资产清理的指导思想。经询问有关人员,得知其目的是通过提前报废该6台设备,压缩当年利润数额,以少交所得税,从而缓解资金不足的困境。要求:根据以上情况,编制调整分录。
综合题1、根据某企业发生的如下经济业务编制分录。(1)企业采购原材料,价款200万元,增值税11%,银行存款支付,材料已验收入库。(2)车间领用原材料,原材料账面价值为50万元。(3)计提生产人员工资20万元,车间管理人员工资15万元。(4)计提车间固定资产折旧3万元,管理用固定资产折旧2万元。(5)产成品80万元验收入库。(6)销售商品金额80万元,增值税11%,收到银行承兑汇票。(7)结转已销商品的销售成本50万元。(8)王某报销差旅费2万元,退回剩余款项2000元。(9)计提存货跌价准备1万元。(10)转账支付研发部门的开发阶段支出30万元,计入研发支出(资本化)。(11)确认本月应交的与销售产品有关的消费税2000元。(12)发现盘亏了0.1万元的存货,经调查,盘亏是由管理不善造成的,经批准计入管理费用。(13)结转各个收入类、费用类科目的发生额。(14)按10%计算并缴纳企业所得税。(15)将本年利润转记入“利润分配——未分配利润”账户。(16)按照税后利润提取10%的法定盈余公积,分配现金股利1万元。
老师,我们已经折旧完固定资产车子,现在卖出去,因为已经折旧完了,销售41800,我这边账务处理是,借,累计折旧,贷固定资产原价,销售后,借,银行存款41800,贷,固定资产清理40988.35,应交税费应交增值税,销项税额,811.65,借,营业外收入40988.35,贷,固定资产清理40988.35,增值税计算依据是销售使用后固定资产,在小规模期间购买未抵扣,一般纳税人期间销售可以按简易计税按3%减按2%计算。对吧,老师,我是这样理解的,老师你帮我检查检查一下
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,您好!我们是小规模的,打算10月或者11月购入一辆20万左右的小汽车作外地跑业务之用,按现行的政策是可以享受一次性税前扣除的,我想问下账务处理和后续汇算清缴的申报应该怎样填写呢?购入的时候,借固定资产(我们是小规模的,价税都都计入固定资产原值)贷银行存款,购入时的分录没错吧?然后次月计提折旧,借管理费用,贷累计折旧,是一次性提完固定资产的原值吗?如果是的话,那当月的管理费用不是一下子增加了很多吗?
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
一个月工资是4500,但是店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
开票拍摄制作费大类是广播影视服务吗?
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退回的固定资产呢,重新入账,当重新购买的固定资产吗?还是直接冲销3个月前的账务呢?
同学你好 对的 是这样 冲三个月前的账务
那固定资产的折旧,是从退回月份的下月开始,按以前的月折旧额接着进行折旧吗?
同学你好 对的 是这样