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老师,我把外账接回来,人家给销项挂了5842.53,未交增值税挂了4017.39,我现在做12月账务,刚好年底,这怎么给结转啊,

2025-01-10 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 15:52

年底结转相关账务处理如下: 结转销项税额:借:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)5842.53,贷:应交税费 —— 未交增值税 5842.53。 调整未交增值税余额:借:应交税费 —— 未交增值税 1825.14,贷:应交税费 —— 应交增值税(转出多交增值税)1825.14。 若 12 月实际缴纳增值税:借:应交税费 —— 未交增值税 1825.14,贷:银行存款 1825.14。

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快账用户1048 追问 2025-01-10 15:53

老师,实际没有交

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快账用户1048 追问 2025-01-10 15:54

我司是商贸业,进项多,外账公司做账,是月底按照他做的收入我,结转成本,成本依据采货进账发票,我还不会这了

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快账用户1048 追问 2025-01-10 15:55

从未做库存商品入库

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快账用户1048 追问 2025-01-10 15:56

导致24年进货发票有好多没进账

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齐红老师 解答 2025-01-10 15:59

这个没做的都要补做的

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快账用户1048 追问 2025-01-10 16:03

我慢慢往进做,主要是这个税怎么结转

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齐红老师 解答 2025-01-10 16:07

进项和销项都分别结转到转出未交增值税的

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快账用户1048 追问 2025-01-10 16:08

那这个是不是最后还得交税?

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齐红老师 解答 2025-01-10 16:11

同学你好 销项大于进项就要交税

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快账用户1048 追问 2025-01-10 17:39

老师,我进项多着呢,是之前的把账没入库

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齐红老师 解答 2025-01-10 17:43

那你正常结转就可以了

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年底结转相关账务处理如下: 结转销项税额:借:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)5842.53,贷:应交税费 —— 未交增值税 5842.53。 调整未交增值税余额:借:应交税费 —— 未交增值税 1825.14,贷:应交税费 —— 应交增值税(转出多交增值税)1825.14。 若 12 月实际缴纳增值税:借:应交税费 —— 未交增值税 1825.14,贷:银行存款 1825.14。
2025-01-10
同学,你看下出现问题的项税有没有结转到未交增值税
2022-09-15
同学您好, 一般月底要应交税费-增值稅-进项、销项税需要结转到应交税费-未交增值税。
2021-01-06
你好 这里面是不是原来的小规模应交增值税时候数据?实务中,可以参考下面的方式:建立01为销项税,或是01建立为应交增值税-小规模增值税,原来的数据因为之前没有明细科目,都会自动转入01
2021-01-06
看一下你账上有钱吗?账上有钱的话可以还钱的,你的往来科目哪些金额比较大,你都清理一下。
2022-12-12
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