你好,一般问题不大,但是确实不规范。
老师 无形资产摊销的正确分录是借 管理费用-无形资产摊销 贷 累计摊销是吗 但做账的时候贷方记了无形资产 这样是不是就减少无形资产原值了?从而会影响资产总额?
老师,自主研发的无形资产在研发期间已经用管理费用摊销费用了,研发完成后还要计入无形资产吗
购入一项无形资产,借:无形资产 贷:银行存款 ,分摊时是这样做的 借:管理费用 贷:累计摊销,这样的话即使分摊完了无形资产跟累计摊销还有余额,这样的分录对吗?
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
你好老师,请问之前会计一直以来摊销无形资产都是借:管理费用无形资产摊销,贷无形资产,现在我要冲回以前多计提的摊销,请问这要怎么做账呢