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郭老师请问下2023年我有冲红的一笔材料 属于把暂估的材料多冲红了142200.72元,然后在账上一直挂着呢,这个我该怎么处理好呢,能更正来冲红2024年暂估的材料吗,2023年冲红分录 借原材料-142200.72, 贷应付账款-应付暂估款-142200.72 借贷都是负数

2025-01-10 06:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-10 06:45

你好,那您当时做账的时候没有正数的吗

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快账用户7581 追问 2025-01-10 14:47

举例当时暂估的是正数的10 万,然后2023年冲红时相当于冲红了13万,是这意思,我就想在24年末把这个调调可以弄吗

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齐红老师 解答 2025-01-10 14:48

等于是你现在哪个科目是负数吗?

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你好,那您当时做账的时候没有正数的吗
2025-01-10
你好,借生产成本负数-1000000,贷原材料负数。-1000000,
2021-05-12
你好 对的 你可以直接应付帐款-xx公司
2020-10-26
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常领用成本 借:生产成本 贷:原材料 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-10-22
你好,应该是付款了的吧?付款有应付账款或有预付账款借余额的。相抵就平了
2021-09-23
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