你好,同学,如果未来会发放de话,建议申报
老师,23年暂估的临时工工资,24年发放临时工工资,可以把个税报在24年1月份吗?
老师您好,24年有11️和12月的工资没有发放,25年1月要把24年没发的工资个税申报了吗
老师,24年公司前1-11月,都没有申报员工的工资,只申报了法人一个0工资,在12月的时候,可以一次性把1-12月的累计工资申报到12月份吗?12月申报了12人,25年就按月正常申报,这种可以不?
25年1月份月底发放员工24年半年的工资,怎么申报个税,可以申报更正24年个税吗
请问制造业公司,24年11月份没有发工资,在25年1月份对公发的11和12月份工资,请问现工资什么申报?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
如果不确定时候发放de话,可以实际发放的时候再申报
申报所属期就选择12月就可以吗
老师这个个税我有点儿蒙圈,12月所属期报11月份的工资个税,1月份所属期报上年12月份的工资,这样可以吗?
如果现在申报的话,申报期12月份 如果未来申报,选择25年的
9-11月工资零申报的,11月份入的职,这样要是24年12️所属期申报11月的工资缴纳的个税为零,是正常的吧