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预付了一整年的费用,发票也按照整年费用一次性开具过来,但是实际要按照每月金额入账,应该怎么处理会计分录,只能进待摊费用么

2025-01-07 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-07 14:35

您好,可以这样:支付时借预付账款 贷银行存款 附发票付款单 每月摊销:借管理费用等 贷预付账款

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您好,可以这样:支付时借预付账款 贷银行存款 附发票付款单 每月摊销:借管理费用等 贷预付账款
2025-01-07
你好,一样的,支付时计入预付账款,然后按月做摊销即可
2022-03-28
您好,那就重新开始计算原值,根据期限得出每期摊销金额
2022-03-28
你好,你的发票和你账上做的金额一致吗?
2021-02-04
同学您好,您开了发票,增值税申报表就会显示这笔收入,若做账的话,不按这笔金额确认收入,到时候申报企业所得税收入的时候,系统可能会有提醒哈,但只要我们按企业会计准则入账,能解释得通,不是故意推迟确认收入就不怕哦。
2024-06-11
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