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老师,企业不符合留底退税条件,原因是税收申报存在错误,导致留抵税额计算不准确,这样的情况说明怎么写分享一下

2025-01-07 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 08:26

你好,你要想说明什么? 你是想说明你们很准确,想要退税吗。还是说明自己确实不准确,不退税算了

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快账用户1731 追问 2025-01-07 08:32

想说明不退,不符合退税

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齐红老师 解答 2025-01-07 08:35

关于企业不符合留底退税条件的情况说明 尊敬的税务机关: 您好! 我司在申请留底退税过程中,经自查发现存在税收申报错误,导致留抵税额计算不准确,经认真核实,现将具体情况说明如下: 在申报增值税时,我司由于对部分业务的税收政策理解不够透彻,错误地将一些不应计入进项税额的费用纳入了申报范围,致使申报的进项税额偏高。同时,在销售环节,由于对销售额的确认时点把握不准,部分收入提前确认,导致销项税额申报不准确。这些申报错误直接导致了留抵税额的计算结果与实际应享有的留抵税额不符。 根据国家税务总局关于留底退税的相关规定,企业必须准确申报增值税,且留抵税额需真实、准确,才能符合退税条件。鉴于我司目前的申报错误尚未得到更正,留抵税额计算结果存在偏差,故不符合留底退税的申请条件。为确保税收政策的严肃性和公平性,我司决定主动放弃此次留底退税申请,待更正申报错误、重新准确计算留抵税额后,再依据相关政策规定,依法合规地申请留底退税。 对于此次申报错误给税务机关带来的不便,我司深表歉意。我们将以此为戒,加强税收政策的学习与培训,提高财务人员的专业素养,完善内部税务审核流程,确保今后的税收申报工作准确无误,严格遵守国家税收法律法规,为营造良好的税收环境贡献应有的力量。 感谢税务机关的理解与支持! 此致 敬礼! [企业名称] [日期]

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你好,你要想说明什么? 你是想说明你们很准确,想要退税吗。还是说明自己确实不准确,不退税算了
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你好,不调,差异你自己备注好,
2021-12-08
同学你好 是进项还是什么差了两分
2021-12-08
你好,应交税费进项税额这个科目有2分?还是说未交增值税借方有两分
2021-12-08
你好,我个人建议可暂时不调。因为后期税局可能会筛出这个疑点数据,到时候根据税局的处理意见来。
2021-12-08
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