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老师 请问9月入账的一笔发票收入把税款金额入账少了(小规模,在免税政策内)同时现在这张发票也被红冲作废了,还需要在更正9月的记账凭证后做正确的分录然后再去红冲这份收入吗?还是说可以直接红冲9月的那笔记账凭证收入呀?

2025-01-06 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-06 16:44

您好,可以直接红冲的这笔记账凭证的呢。

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快账用户5303 追问 2025-01-06 16:44

好的谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2025-01-06 16:45

 不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。

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快账用户5303 追问 2025-01-06 16:46

老师 这笔收入是房租转为了技术服务收入,现在红冲这笔记账凭证后,其他业务收入房租哪里就是负数,这种情况也没事吗?

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齐红老师 解答 2025-01-06 16:49

您好,没事,损益结转后就没了的

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快账用户5303 追问 2025-01-06 16:50

好的 谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2025-01-06 16:51

 不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。

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您好,可以直接红冲的这笔记账凭证的呢。
2025-01-06
您好,是的,纳税申报表红字蓝字相抵了
2024-01-13
在2月份开红字发票时红冲收入。
2024-02-19
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
你好,你是冲红了,又重新确认了吗
2021-12-16
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