你好可以的,操作没问题。
老师好,我想问一下,房租款末付,对方发票已开回来,象拿到这张发票我要怎么做账呀。可房租是从4月份就可以摊销了。
老师 有两张发票是12月开的 公司付款跟23年1月有几张发票一起银行支付的 请问老师12月开的这两张发票 我可以23年1月再做凭证吗 因为做到12月 没有对应的回单 只能23年1月做有一起支付的回单 这两张发票做到23年1月可以吗 老师
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
老师,我们在3月28日购买一辆电动汽车3月28日付的款,我查了3月29日对方已经把发票开出来了,但是到今天,她们发票都还没拿给我们,那3月份账务可以做预付吗,然后发票等这个月拿到,做到4月份可以吗
老师请问去年12月收到一张服务费发票,当月已经入账,现在需要部分退款。对付财务需要我这边把发票还给他合理吗
老师,是那里画错了,递延期不是2吗?
老师我用快帐软件练习了一下做账 结果做了之后资产负债表显示帐不平 可以帮我看一下吗?
二月份新入职的员工,三月份需要申报个税吗?
老师,请教下本月卖出的固资的还有计提折旧吗?
公司注册好多年,一直没经营,现在开始经营可以按新公司成立的方式做账吗?
老师,请问税审业务有合同履约成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师您好,建筑企业一般人和小规模异地预缴税款都怎么预缴的?
老师,我开的发票号码尾号是89702,开错了红冲了,但是发票号码是1993,我红冲的对吗老师,怕弄错了
单位发的取暖费交个税吗
老师好,公司可以把自己使用的固定资产卖给对方来抵扣欠款吗?可以的话 是不是跟固定资产清理 一样的处理方法