您好,24年10-12月可以弥补以前年度亏损
请问老师 我们公司今年1、2季度都亏损,就第三季度盈利,预计第四季度也亏损,全年累计利润也是亏损 那我这次申报第三季度要预缴企业所得税吗?
老师好,21年汇算清缴 最后的可弥补亏损是10万,22年第四季度 所得税利润总额亏损10万,那是不是23年1季度要是盈利的情况下,可以弥补的总亏损是20万?
公司股权转让,公司23年年末盈利13万,24年一季度累计亏损20万,比如自然人A想在2024年6月把20%股权转让给B公司。需要缴纳个税吗?
2023年亏损400万,做了借 递延 贷所得税费用 400*0.05=20 24年9月全年累计盈利600万,那3季度所得税怎么计算,税率多少,今年是不是做借 所得税 20 贷递延20
老师,你好,我报表上24年累计利润是23万,23年亏损的,这样,我在申报第2季度企业所得税的时候可以弥补上年亏损吗?老师
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
那就是24年第四季度不需要预缴所得税是么?
是的,按照税法规定是这样的,实践中,有的主管税务局完不成税收任务可能不让弥补,等汇算清缴的时候再弥补