需要交的话需要分摊的
老师,您好!所得税汇算是总公司按季度统一计算,总分各承担50%,分公司按季度分摊缴纳,现在分公司12月要注销,总部现无法确定分摊金额,分公司能否零申报呢?
公司2021年11成立分公司,独立核算,做了企业所得税汇总纳税备案,我知道2022年汇算清缴时是总公司这边报,分公司不用,2023年以后呢?分公司是否需要做汇算清缴?然后跟季度申报那样按比例分摊企业所得税?补缴税款也是按50%分摊缴纳吗?填报的数据都是合并后的数据吗?
总公司和分公司以前一直是分开申报并缴纳所得税的,2022年1季度也是分开申报的,2季度可以做合并申报吗?
老师,我们有三家分公司,都是总公司申报企业所得税。7月已在总公司入账,现在按利润总额分摊,其中一家分公司要分摊6000元,请问要如何做分录冲回?
老师,总分公司每个月做账都是单独做报表,年终汇算清交时候在合并申报企业所得税可以吗,还是从一开始公司总分公司做账时候就要制作合并报表申报呀
老师怎么查看有没有足额享受加计扣减5%的优惠政策?
公司是23年3月开的,税务备案是24年12月报税是啥时候开始申报税
收到半年房租的发票,每个月应该怎么做账,贴附件
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我一在一大学一的频餐饮公司一租了一个档囗,合同期一年,一年后,我继续租,但是没有续签合同,后来公司不做了,供货商有些货款没有收回,就起诉餐饮公司,法院判了,要公司还钱,最后餐饮公司说要起诉我们,因为/我们不还有小部分货款未给(这里面我有两个月关一门,当时我\跟公司协商过,这一两个月_的管理费不要收取,当时默许了,现在又不承认了,)如果公司现在要起诉我,合理吗
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甲公司是一家居民企业,为增值税一般纳税人,属于是国家需要重点扶持的高新技术企业,本年取得商品销售收入5600万元、转让固定资产的净收益50万元、投资收益80万元;发生商品销售成本2200万元、税金及附加120万元、销售费用1900万元、管理费用960万元、财务费用180万元、营业支出100万元,实现利润总额270万元,甲公司自行计算缴纳企业所得税=270x15%=40.5(万元)。经册会计师审核,发现本年甲公司存在如下问题:(1)12月购进一台符合《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产专用设备,取得增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元,当月投入使用,甲公司将该设备购买价款600元一次性在成本中列支。该设备生产的产品全部在当月销售,相关成本已结转,(5)营业外支出中含通过公益性社会团体向灾区捐款70万元、因违反合同约定支付给其他企业违约金20万元、因违反相关规定被市场监督管理部门处以罚款10万元,(4)计算甲公司本年度准予在税前扣除的营业外支出金额