你好 供应商要把多付的钱退回来,做以下分录。 借:其他应收款 贷:银行存款
老师我要做一个供应商对账明细 我要怎么知道自己公司有多少供应商 怎么知道我们给供应商付了多少钱 开了多少票
老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢?
供应商给我们公司开了20000块钱发票,我们给对方付了8000块钱,商品入库也是8000块钱,这张发票我应该怎么做账?
老师,给供应商付款,但是供应商给我们开发票差了1块钱怎么办,相当于借方有余额1元
供应商已开发票给我们,我们开了支票给了供应商,但供应商把支票背书给了别人,这样我们怎么平账呀?
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
不退了,老板说不退了,直接做平
如果是付错了,一般都是要退的啊。 对方如果不退款做营业外支出,但没有票,后面要做纳税调增。