同学你好 这个就是列出来一个明细
供应商供了109万货含12%税点,开了46万发票,收了10万现金不用开发票。后面剩余的金额也是收现金。要减掉12%税点,怎么知道我一共供了多少钱?还有多少金额还没收?怎么重做这个帐?
你好老师,我刚上班一个厂是商贸公司没有账,需要新建账套 ,资金,应收款,固定资产,应付款,其他应付这些都知道金额 ,就是实收资本不知道多少,这要怎么做,老板也不知道自己投进去多少了
老师,如果我想从账面上知道欠供应商多少钱,收到多少发票,是不是我只设置一个应付账款-某某供货商就可以了,在贷方就是欠他的钱;如果在借方就是预付的,是供货商没给我开票的,这样对么
老师我要做一个供应商对账明细 我要怎么知道自己公司有多少供应商 怎么知道我们给供应商付了多少钱 开了多少票
老师你好,我们欠所有供应商共计80万,39个供应商,以每天的营业额的10%来平摊给这39个供应商,请问怎么知道每天需要打给所有供应商各自多少
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
我知道 那我要根据数据来列这个明细吧
同学你好 对的 是这样的
是什么是 你完全在答非所问
麻烦你看清楚在回答好吗
我问你我要根据什么数据列供应商付款以及开票明细
你说的什么鬼
这个明细你需要自己根据发票自己做然后再去核对 你如果有进销存软件就直接发票和进销存软件的明细核对
就是根据银行对公付款和收票系统来统计
是的 如果有进销存就可以发票和进销存明细核对了