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某厂为一般纳税人,2001年11月销售产品,开出增值税专用发票,销售额120000元,销项税额20400元;销售给小规模纳税人产品,开普通发票,销售额40000(含税);将一批成本100000元的产品对外投资。当月购料(已入库)取得增值税专用发票,价款60000元,税额10200元;购进免税农产品25000元;当月用水27600元,增值税专用发票注明税额3588元;购进设备一台,价款55000元,增值税专用发票注明税额9350元;计算该企业当月应交增值税。(不保留小数)

2025-01-03 22:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-03 22:24

你好,请稍等,稍后发。

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齐红老师 解答 2025-01-03 22:38

当月销项税额=20400+40000×0.17/1.17=26212 当月进行税额=10200+25000×0.09+3588+9350=25388 当月应交增值税=26212-25388=824

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2025-01-03
你好需要计算做好了给你
2021-07-11
您好 该工厂当月应纳增值稅额 1.56%2B4.64/1.13*0.13%2B10*1.1*0.13-0.78-0.39-0.88=1.47
2022-05-06
您好 进项税额14790%2B30000*0.09%2B7000/1.09*0.09=18067.98 销项税额28900%2B40000/1.09*0.09=32202.75 应纳增值税32202.75-18067.98=14134.77
2022-06-11
你好,同学。 进项 14790%2B30000*10%%2B7000 销项 28900 售酸0000元,这是什么?
2020-11-21
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