可以的, 他两个申报期是一样的话,一块先采集了一个之后再采集另一个。如果不是的话,就是先申报其中一个
老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
,10月申报印花税,公司正常是按照销售合同申报的(7-9月),这月购买新车,缴纳印花税项目是什么,是可以和我平时申报的数字加起来 还是单独新增税源,按次缴纳 ,单独申报这一次就可以了是吗
老师 我公司签了装修合同是226万 但是还没有完工 我可以按照完工进度的大致金额申报缴纳印花税吗? 还有本月我还要申报实缴的印花税,我是先申报这个合同印花税提交后再重新申报实缴的印花?还是说在合同下面再新增一项呢?实缴到位的印花税目我选择哪个?
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
老师,查账征收的个体户,如果没有收入,没做税务登记,就不用报季报和年报吧
我方提供厂房设备,对方负责生产所有环节(包括原材料采购),生产成品后交由我方开票销售,最后以收益进行结算。假如按照约定保底每年500万给我方,超过500万后利润由我方与对方对半分。这个账务怎么处理,如何做账
民办非企业,破产清算怎么处理?如果单位账上没有钱,员工工资和赔偿怎么办
#提问#老师出口的到岸价和离岸价做账有什么区别,特别是有运保费的,我确认收入都是按照开具出的发票做应收账款,确认收入,付运费时入费用对吗?
老师,出售过固定资产,所得税汇算清缴里的本年折旧和累计折旧应该怎么填?
老板把钱借给公司,过了一段时间公司公户有钱了,又取走了没什么问题吧
老板的家小狗买的狗粮食的发票能入账吗?
老师,我们公司有个劳务服务部,是武汉市东西湖区的,定期定额的,代帐公司说园区优惠免个人所得税的,能麻烦帮我查下有没有这个政策吗?
你好!老师,有没有关于维也纳酒店实操课程??
老师好,工商年报上的资产负债表是汇算清缴调整后的报表还是12月份的资产负债表?
老师 这个注册资金实缴 印花税申报这里都怎么填?
应税凭证名称、投资款 税目营业账本
实缴我们实际是2024年6月-12月期间分批交够的 这个税款所属期我该怎么填呢
按照什么来申报,是按次还是按季度?
按次怎么选?按期怎么选?但实际已经跨了3期了呀,老师就对于我们这种情况一年内分次交足的应该怎么选呢
你好,你去看下你的税种认定不是你自己选择的,没有税种认定的按次如果有的话,按税务局的来按期是按年的,按期的话是1~12月份所属期,然后当天申报的申报日期就是当天。 如果是按次的话,合同下来的15日以内当月申报当月的。 按季度所属期就是10~12月份。
按期:上面直接是10.01-12.31 没办法选 还有就是:我们合同的印花税,合同额是226万,但实际完工进度才几十万 我是怎么填这个合同的印花税呢
想要交多少的计税依据,填写多少所属期选择不了。截图我看一下。
是不是我需要先让给我们核税种再申报缴纳?
不用 没有这个税种认定,按次当月申报,当月的发生的15日以内申报了就行。
但是我公司是交齐后,这月才申报印花的,没有当月发生15日内申报呀
超过15天的严格来说有滞纳金的申报的晚了。
老师:应税凭证数量是必填,这里怎么填?是填写法人转入基本户的次数吗?
可以的,你也可以直接省略部数、次数填写1。
说是合并汇总填写 这填什么?
你好,你具体的是什么和什么合并?如果是资本公积和盈余公积的话,直接填写计税依据,就是合并的数据。
哦 明白了 那我就是属于逐份申报 填写1就行 对吧 老师
可以的,可以这么做的