你好,可以在12月份进行调账。
你好,老师,我们用的t3软件,2022年已经年结,结果发现有凭证摘要有错误想要修改,还有一个费用的部门下错了,能直接反记账反结账么?会不会对下一年的账有影响?需要重新年结么?
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
老师您好,我想咨询一下我们12月忘了结转本年利润,12月的凭证已经不能改动了,可以在1月份补结转吗?补结转的话要通过以前年度损益科目吗?这个凭证怎么做?感谢!
老师您好,问你一下,录完凭证最后进项税额怎么处理,我现在做8月份的账,但是这个进账我已经认证了也抵扣,现在我8月份账怎么处理,9月份交税怎么处理,麻烦您把这个分录过程给我发一下。谢谢
你好老师!我四月份已经结转损益,但是发现有一笔凭证错误,我反结账已经修改过了,现在我要怎样选择期间重新结转4月的损益,是否先把4月的结转损益删除,
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
以前年度支付的款项没有发票的没有调增可以在今年调增吗
老师,帮我看一下这个是属于小规模吗
请问老师,我没有工作,按次劳务所得进账100万,分两次支付,现金存款,怎么扣税?
老师,我们公司打算买一个商铺,70平方,价值,60万,是划算进固定资产还是划算做房产税和城镇土地使用税?
老师您好,a105080有部分分类不是很准确,没有纳税调整项,问题不大吧
应收账款周转次数增加对企业来说是好事把老师?他的公式怎么算
工程上的业务关系,公账支出去的处理好办事的支出如何做账呢?
老师的意思不用反结账,我12月份做一笔调账凭证就可以,凭证摘要写明白调整11月几号凭证对吧
是的,是这个意思的
收到,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,元旦快乐。
麻烦给五星好评,谢谢。