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今年成本票没开进来,开到明年一月份,今年暂估成本 可以不?收到发票怎么做

2024-12-30 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-30 11:47

同学你好 这个可以的 收到发票直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录

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同学你好 这个可以的 收到发票直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2024-12-30
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-05-19
有没有差额,没有差额可以直接贴12月后面,多了还是少? 借库存商品 贷应付账款暂估款,借主营业务成本 贷库存商品 ,  这个回来发票大于暂估,贷应付账款 暂估款 负数 ,贷应付账款供应商 ,补上少做的,借库存商品 贷应付账款供应商,借主营业务成本 贷库存商品   小于暂估,  借库存商品 负数,贷应付账款暂估款负数,,借贷应付账款 暂估款 负数 ,贷应付账款供应商   借主营业务成本,负数,贷库存商品 负数, 收入-成本-费用=利润*税率 如利润高于核定的 按着利润计算
2021-01-28
发票到了冲暂估就可以了
2024-11-28
你好  借 以前年度损益 调整 贷应付等 
2022-03-11
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