你好,请具体说以下问题
母公司在海南,子公司在北京,增值税、企业所得税怎么申报? 如果母公司在海南,分公司在北京。增值税、企业所得税怎么申报?
老师您好,空气源热泵供暖企业,一般纳税人,居民供暖费是不是免增值税?不免所得税?对应的,供电公司开具的电费发票我们可以抵扣吗?
老师,公司给员工发的降温费和取暖费要不要并入综合所得缴纳个人所得税
麻烦算下所得税和应纳税所得额,图片现在传不了,你回复下才可以
老师您好,请教您:我公司是小规模纳税人,供暖企业,第一季销售货物26万,供暖费45万,填写增值税申报表应该怎么填?小规模季报不超30万免增值税我们能享受吗?
老师,处置库存长期积压的备件材料,应该如何做账务处理
请问,个人(股东)借款给公司用,公司是否一定要给个人利息
老师一般纳税人建筑公司可以开普通发票吗
老师,你好,我们公司名下的汽车出售了,公司给对方开了发票,我们账上没有入收入,就计入了固定资产清理,企业所得税汇算清缴时提示增值税收入与企业所得税收入不一致
烟花公司的包装设计费20000元,是先做预付账款里面还是做一笔销售费用呢?还是计入包装原材料成本内?
老师,红冲发票时当月有了可退增值税税额,挂在应交增值税借方。老板放弃退税了。这样的话怎么做分录?
请问老师24年12月开了张专票,现在客户退货要开红字发票,但本月没有销账,会导致本月销项为负数,请问处理申报和退税嘞?
老师,我们有个供应商,他们家有两个抬头,我们老板付预付款的时候,付到A抬头上了,现在要开发票了,能用B抬头开的发票吗?
老师请问,有同事报销没有发票做账如下. 借 管理费用 所得税费—企业所得税 贷:银行存款 应交所得税—企业所得税 这么做对吗?那我们公司实际有亏损不用交,那年底这两个科目怎么处理?
老师,我们公司4月公积金没有扣款成功,显示待处理,是因为账户没钱了吗,还是缴存地点是柜面,要去线下处理
老师,之前和您说的,公司负担劳务费代扣代缴个税的金额,做营业外支出,年报做纳税调增,现在有低风险提示: 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【94800】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A10
申报截图
申报信息
申报信息
这个低风险不要紧的可以继续申报
申报信息
这个低风险不要紧的可以继续申报得
代扣代缴的个税金额是94800,我填写在扣除项30列
你把他填写到35行试试呢
一样有低风险提示
老师,要是把税收金额填了,就没有风险提示了
那就都填写上这里
那还是填写在扣除项30行吗?填了税收金额,就没有调增了
没有就没有了就不要管得
这样填吗?
还是直接不用填了
像图片那样填写就可以了
老师,这笔个税算不算"与取得收入无关的支出"
是的,是无驶入无关的支出,本来是个人承担
老师,这笔笔费用填写在这一栏是否可以?
你填写试试吧,这个我没用过