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老师您好,年初收到两张属期24年度的房租发票,一个办公室的,一个是员工宿舍的,收到票时支付房租分录,借待摊费用房租贷银行存款,每月分摊分录1、借管理费用房租、贷待摊费用房租。2、借管理费用福利费、贷待摊费用房租,这样做对吗?分十二个月摊销完

2024-12-29 19:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-29 19:50

您好,分录2要过一下应付职工薪酬 借管理费用福利费、贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷待摊费用房租

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借 管理费用 房租 贷 银行存款 下个月摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 房租 这样是不对 应该借 待摊费用房租 贷 银行存款 摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 
2024-03-04
你好 支付的是1-6月份的可以
2020-12-11
你好,厂房租金支付的时候还未开发票,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候 借:长期待摊费用, 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:预付账款 按月摊销的时候  借:管理/制造费用 贷:长期待费用
2021-03-24
你好,从房租受益开始的月份摊销。 如果是管理用途的房租,是这样做分录的
2021-08-28
 借:预付账款,待:其他应付款,每个月摊销,借管理费用:房租,贷预付账款
2024-09-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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