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上个月抵扣了没有做进项这个月做进项怎么做

2024-12-28 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-28 17:54

借管理费用库存商品等 应交税费应交增值税进项税额 贷银行或者应付帐款等

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快账用户5067 追问 2024-12-28 17:54

会不会对不起来

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齐红老师 解答 2024-12-28 17:55

上个月的进项 和这个月的进项税额都对不起来 但是累计就会对起来

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快账用户5067 追问 2024-12-28 17:55

那怎么办?

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齐红老师 解答 2024-12-28 17:57

你能反结账吗?你能反结账最好。

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快账用户5067 追问 2024-12-28 20:23

调哪几个科目

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齐红老师 解答 2024-12-28 20:25

这个具体的是什么业务的?购买商品的?还是发生在办公费还是什么?

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快账用户5067 追问 2024-12-28 20:29

加油费可以在个月直接调吗?

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齐红老师 解答 2024-12-28 20:44

可以啊 借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款

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快账用户5067 追问 2024-12-28 20:47

在做一笔分录借转出未交增值税负数贷进项这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-12-28 20:59

月末结转的对的 借转出未交增值税 贷进项税额 不是负数 都是三级科目

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借管理费用库存商品等 应交税费应交增值税进项税额 贷银行或者应付帐款等
2024-12-28
你好 抵扣当月做 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额
2020-10-28
借管理费用福利费贷进项转出
2020-10-12
首先8月的时候,你要把1万转入留底科目 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-留抵进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项 9月时候 借:应交税费-销项 6.5 贷:应交税费-进项 5 应交税费-留底 1 应交税费-转出未交 0.5 借:应交税费-转出未交 0.5 贷:应交税费-未交增值税 0.5
2021-10-20
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
2024-05-22
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