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杭州进出口,进行发票都是普票,就是说没有留抵税额,然后开了出口发票,这样的话,我们就没有税可以退,这样的情况,次月我们还要交增值税附加?

2024-12-27 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-27 15:41

你好 是生产企业的吗 是的话按照免抵税额, 如果是商贸的不交。

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快账用户1157 追问 2024-12-27 15:43

我是生产企业 你的意思是生产企业需要按当期免抵税额,次月缴纳增值税附加,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2024-12-27 15:43

你好,这个是缴纳附加税的。

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快账用户1157 追问 2024-12-27 15:49

今年已经出口的单子,最迟可以在什么时候必须开具出口发票呢

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齐红老师 解答 2024-12-27 15:50

这个没有规定开具发票的时间, 但是你出口了 纳税义务已经产生了,需要在当月确认收入

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快账用户1157 追问 2024-12-27 16:11

因为我们很多进行税票还没有进来,如果现在做进收入的话,岂不是会有税产生?能不能迟些做进收入的?

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:12

你好,其他的方法有风险,这个可以自己选择。

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:12

可以先暂估成本,汇算清缴之前发票到了就可以抵扣所得税。

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快账用户1157 追问 2024-12-27 16:14

你的意思是,今年已经出口的单子,必须今年开票,并且做进收入?

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:15

你好对的是的,其他的做法有风险

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快账用户1157 追问 2024-12-27 16:24

本月刚刚有进项增值税专票进来,本月可以开出口发票并申请退税吗?

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:26

可以的,可以这么做的。

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快账用户1157 追问 2024-12-27 16:31

生产型企业,不是应该先申报增值税,确实留抵余额,再申请退税吗? 我本月的金额并不在增值税报表的留底税额内?这个情况也是可以当做是增值税留抵税额,进行退税的吗?

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:34

对的是的是这么做的,你不留底,你就不要申报出口退税,只申报了增值税就可以。什么时候符合退税的要求,你再申请出口退税。

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快账用户1157 追问 2024-12-27 16:43

我上面问:本月刚刚有进项增值税专票进来,本月可以开出口发票并申请退税吗? 你说可以 我上面又问本月进行还没有进增值税留抵,所以不能退税 你也说是的 那到底应该怎么弄? 本月先开掉今年所有的出口发票,下月报增值税,报完增值税有留抵了,下个月这样的情况再申报出口退税?

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:55

那你没有内销,那只有进项和出口的,那不可以退税吗?

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:56

出口退税,你符合要求就申请,你不符合要求, 你老板出口不就是为了退税赚这一块

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:56

本月先开掉今年所有的出口发票,下月报增值税,报完增值税有留抵了,下个月这样的情况再申报出口退税? 2024-12-27 16:43 可以

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你好 是生产企业的吗 是的话按照免抵税额, 如果是商贸的不交。
2024-12-27
同学你好 这个你有进项才可以退税
2022-03-30
你好,是的,有的地方税局是这么算的,但有的地方是按增值税留抵退的.你要看你当地的税局是怎么计算的
2022-01-06
你好,你说的这个餐费,餐费,住宿费的这种增值税专用发票不可以抵扣
2019-12-02
你好,我们这边不可以退的。留着以后抵扣。
2023-09-05
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