你好是的,这个只是四季度需要交的,不包括会算的。
老师,我们按会计上第四季度不用交所得税,但是因为招待费只能60扣除,汇算清缴就要交所得税了,那我12月底要不要计提所得税
如果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税
如果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税
第果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税啊? 第四季度计算不是200,只算第四季度企业所得税是1200,但是第一季度是800已经缴纳,第二第三季度亏损,第四季度盈利,平均下来是总共1000,已缴纳800,还补缴200,那么年末怎么计提企业所得税
老师,请问所得税汇算清缴主表上已缴所得税怎么取数?包括22年第四季度计提23年1月交的吗?23年第四季度计提24年月交的,算吗
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录,并说明固定资产变动情况。
我们现在暂时没有订单下给供应商,但是供应商2月是负1400元,是不是让供应商开红头票?1月月货款发票已开,要是没认证是不是可以重开。
请问对方开票来 我做在应付账款 钱转给他后 后面他又转回到备用金账号 请问我是怎么做分录 还有要放应收应付两个科目核算吗
老师,请问现在发现23年工资多计提100元,这种要怎么处理
再申请注销的时候,2015年的税有退税?我怎么修改能不退呢
用的老版的金蝶,资产负债表不平,我发现差额是暂估应付款,这是为什么,要怎么调?
请问,去申请退税的话,操作错了,有些没有抵扣的,可以在APP重新申请吗
我们上个月开了发票没有支付,这个月用其他应付账款怎么冲掉
老师 小规模 2月开了一张票没有超30万 现在又要开一张就超了30万了 是不是上一张票也要预缴呢?
老师,客户让我们开新车型,模具费我们先给客户打了62万,这个62万模具费客户会返给我们,现在已经返了27万多,这个模具费全款有客户出,返够了62万,相当于是返我们付给他的钱。客户在送货时把模具费加到每个车架子里了,送够2万套,模具费就够了。车架子价格就会降低了。盘然后我们又给我们的供应商打了模具费款,让供应商开模具做冲压件,给我们送货,我们付给供应商的款27万怎么做凭证
汇算要补缴的话用利润分配直接来减哈,小企业会计准则
你好,嗯,是的,就是这样了。