同学,你好 借:原材料、库存商品 1万 贷:银行存款 1万 出售的时候结转 借:主营业务成本 1万 贷:原材料、库存商品 1万 电子税务局里面做什么? 不进行特别操作
我公司是小规模纳税人,发票限额10万元只剩3分了,但是现在有一笔350多万的业务要开了,这个业务是别人挂靠我们公司的,100万元的发票票种核定时没通过,我是这样想的,先领25份10万元的,在10份前开完,10月份再领25份,把这350多万全部开完后,然后申请升为一般纳税人。现在的问题是1.这样做对我公司风险大吗?2.这样方式领票,10月份的发票能领出来吗?因为我们这里领票要先电子税务局提交申请,审核通过了才能去大厅领取发票。
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
请问老师,我公司用个人安装大门,人工、材料费11万多,本来是想让他给我们公司去税局代开发票,分出来开,人工和材料费,但是税局现在不让开人工劳务费,那可以把对方的人工费加到材料里面吗,这个开发票怎么开,合同要怎么写
老师,我是小规模,这个月开出去了十万的发票,成本票和费用票有八万,现在收到了原材料给的定额发票一万元,我怎么把这个一万元的定额发票给做账呢,想让它当进项票,抵减利润。我需要在电子税务局里面做什么吗
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!
7:49到18:34有多少分钟
老师有没有编制三大报表的公式及原理,及各财务利率完整分析公式
新年好,问一下合同规定对方给九个点的专用税票,结果对方开了一个点的,所以支付费用时扣了八个点,现在做账时候的 应交税费进项税是填一个点吧
老师好,房开企业开发成本结转至开发产品,开发产品在哪增加呢,软件里边没有开发产品科目
老师,我做账后,这一万块钱的定额发票,就能作为成本,利润减少,少交点企业所得税吧。
同学,你好 是可以的