企业的内部正常交易只要正常开票缴税一般不会有问题
老师,做了借:劳务成本贷:以前年度损益调整这个分录上年度的报表不调整,只在上面汇算清缴那里做调整就可以?
老师,当月进项不够,想用往期没用的发票一起销,那当月税负率怎么算的呢?
借:劳务成本贷:以前年度权益调整是这样吗,老师。上年的报表怎么调啊上年度的时候成本也结转多了,汇算清缴的时候没有调整,我现在该怎么调整?
您好,可以电话沟通吗?
你好老师,上年度的时候成本也结转多了,汇算清缴的时候没有调整,我现在该怎么调整?
已知进项税额为255172.78元,要求税负率为千分之一。我需要开多少销项?税率都是13%
增值税普通发票电子计算机电脑5台单价2000金额1万税率3。最分录
经总经理会议决定,现将公司管理用的5台电脑进行处置。该批电脑于2020年12月份购入,原值40000元,已经计提折旧16020元(采用年限平均法计提折旧),残值率是4%,折旧年限是3年。
15)9日,从A市新新服装材料有限公司购进领子001共2000套,领子002共3000套,-|||-含税单价均为9.9元/套,增值税税率13%,增值税税额6435元,货款尚未支付。用现金支付-|||-材料运费,增值税专用发票显示不含税价500元(按数量分配),增值税税额45元。材料运达企-|||-业并已验收入库,原始凭证如附图28、附图29、附图30、附图31所示。
专款专用钱未到账但是已经实际支出了怎么做账务处理
有挑选整理的那部分还好说,直销的部分,这样子操作,有操控性哦
大部分供应商,之前是直接跟我司有业务往来,也有购销合同
现在是跟子公司也订了购销合同
是按市场公允价值从子公司销售到母公司吗,如果是按公允价值交易,正常开票交税,有合同、往来一般不会有问题
在原采购价上加了点数
三流合一而且是公允价交易一般不会出问题的