补缴以前年度的企业所得税今年不能税前扣除,原因如下: 企业所得税法规定:根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条,企业所得税税款不得在计算应纳税所得额时扣除. 权责发生制原则:《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则,补缴的以前年度企业所得税不属于今年的费用,不能在今年税前扣除. 特殊情况:若因税务行政复议或法院判决书等确定的补交以前税款,或税务机关出具的《税务补认证证明》中明确规定可在补交年度税前扣除的,可按规定扣除.
老师你好,公司补记以前年度收入,除了补交增值税,还要调整以前年度企业所得税申报表和年度企业所得税汇算清缴吗
老师,今年企业所得税季报能弥补以前年度亏损吗?
补缴以前年度的企业所得税,房产税和城镇土地使用税可以在今年税前扣除吗?
补缴以前年度的税费产生的滞纳金可以企业所得税税前扣除吗?
补缴以前年度的企所税,房产税和土地使用税,已计入以前年度损益科目,请问可以在今年的企业所得税税前扣除吗?
假如培训费2000元,赠蓝球50元,怎么开票可以不要让赠品视同销售呢?麻烦图示下?
我公司是仓储配送公司,货物主要是蔬菜,米面油也销售蔬菜,现在我们开具发票时蔬菜按免税,米面油按9运费没办法分出来所以没开发票包含在货款里,这样我们就会少交税这样做合理?
外地预缴除了用办税人员特定主体登录申报缴税,法人是不是也可以登录特定主体申报缴税
汇算清缴前收到发票100万,税13,暂估了费用140万 会计分录怎么做,,第一步借费用-140万,贷应付暂估-140,第二部按费用110万税13,贷应付113正常做不用以前年度,是吗?第三部这种多计提少开发票,怎么做了,相当于少纳税,直接借以前年度,贷所得税?,用不用像多开了发票做一步借以前,贷费用这种,
我们是工程公司 去年个税报了750万 1000来个人 残保金算下来有11万 这么多吗 全都是临时用工 签的劳务合同
老师你好,想问一下成交方式是FOB,但是实际上国内的货代费用却是客户承担的,所以我们无法取得发票,这个有什么办法能解决吗?急急急
老师您好,总结的很周到细致,谢谢您的用心回答,帮了我一个大忙,请问第二年的40元岗位津贴我可以用相关补贴代替吗?
老师,分公司独立核算,不独立核算和就地分摊企业所得税和不就地分摊企业所得税有关系吗?
转口贸易如何做账?公司要做一笔转口贸易,以前没接触过,不懂怎么做账
企业在什么情况下要申报工会经费?怎么缴?
这个是税务局要求补缴的,以前没有计提,那分录的话直接支付,还要计提吗?
同学你好 需要计提的哦
好的,谢谢老师!
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