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老师您好!请问税局要求我们今年,2023年的增值税,确认收入113万,补缴了增值税与企业所得税,请问分录要怎么做呢 ?

2024-12-22 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-22 18:32

同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款

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快账用户7087 追问 2024-12-22 18:35

不用再确认收入了是吗?

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齐红老师 解答 2024-12-22 18:36

同学,你好 你之前没有确认收入的话,今年要补的 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销

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快账用户7087 追问 2024-12-22 18:36

但是没有人收款

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齐红老师 解答 2024-12-22 18:38

同学,你好 没有人收款,如果是之前年度就知道的 借:以前年度损益调整 贷:应收账款 如果是本年才知道的 借:营业外支出 贷:应收账款

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快账用户7087 追问 2024-12-22 18:39

本年才知道的,是税局要我们补的无票收入,现在应收账上该该挂 应收呢?实际上是没有人付款给我们的了

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齐红老师 解答 2024-12-22 18:40

同学,你好 那先挂应收账款,然后转到营业外支出

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同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2024-12-22
您好,就是实际分录,损益科目改为未分配利润,补的这个收入有人付款么,没有就只做税的部分 借:未分配利润 营业外支出(滞纳金部分) 贷:应交税费-未分配利润 应交税费-应交所得税 借:应交税费-未分配利润 应交税费-应交所得税 贷:银行
2024-12-17
你好同学,据实说明就可以的,因为 税务局已经看到数据了,再说你应该按期确认收入,本身增值税就是多缴纳了,咱们没错误的
2023-10-11
您好 所得税不要确认收入缴纳
2020-11-14
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职称:注册会计师,税务师

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