咨询
Q

你好,我九月有张专票已经抵扣了,但是还没有做账,现在怎么处理

2024-12-20 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-20 14:36

您好,已经抵扣的增值税做账了没有

头像
快账用户9835 追问 2024-12-20 14:38

就是没有做进去

头像
齐红老师 解答 2024-12-20 14:42

借:原材料(或其他相关成本科目)
贷:应交税费——待认证进项税额(或应交税费——应交增值税(进项税额),如果已经认证并抵扣)
贷:银行存款/应付账款等

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,已经抵扣的增值税做账了没有
2024-12-20
你好,现在补进去就可以到
2024-03-12
你好 现在补记上   借成本费用 进项 贷应付 
2020-12-24
你们开红字信息申请,对方开负数发票后再重开
2024-05-14
你好,也就是没有勾选是吗?借管理费用,应交税费,待认证贷银行存款。
2021-11-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×