你好,计入营业外支出就行。
我们是服装加工企业,有一单服装出口业务,大部分是内销业务。出口现已收汇。服装出口是免税的,该笔出口商品的材料这些购进的进项税也是抵扣了的,那我们还需要申报出口退税吗?是不是必须申报出口退税? 如果不申报出口退税有什么影响呢?
我们是生产型的出口企业,现在有一笔外贸出口的,勾选发票的时候,发现是没有退税勾选的。是不是这样我们不能退税呢? 可以补吗?怎么补 怎么处理呢 老师
老师好 我们单位是免交增值税的饲料企业 生产的饲料有一笔出口业务 进项是开的收购单 这种我们这种情况能不能退税呢?
老师,我想问下生产型出口企业,有一笔出口,税局不同意退税,需要我们退税转免税,那我们开出去的销项发票的税率怎么选择?进项发票收到后又该怎么处理?出口退税系统还未进行申报退税。
老师麻烦咨询一下我们单位8月份出口了一笔货物,法人有个企业异常暂时不能申请退税我申报增值税应该怎么处理
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师,若已经申报退税了,又该怎么处理
这个没关系的,如果实际上你已经收到了退税,你就按照正常退税来做。
但是,这笔外汇款我们收不回来了
你好,是这样子的,正常来说没有收到外汇是不能够退税的,但是如果你已经收到退税了,你就正常做,然后税务局到时候如果说让你把退税还回去,你再还回去就好了。
但是我们一般性都是享受免抵税额,退税一般性是没有的,这样该怎么处理
你好,,你现在是收到了这笔钱还是什么?
没收到退税,我们只是享受了免抵税额,我们本月交增值税,没有留底
你好,你发生了什么业务?就做对应的凭证就好了。对于没有发生的业务不用管它。