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老师,供应商用固定资产抵债,一直没开票,那些都是二手,三手设备,有的净值都才2000多了,2001年买的,这些我暂估800元,或1000元,做固定资产折旧吗?老师,因为是机器,虽然现在才值百,上千的,后续可能会修一修,增加价值,再自己用,也许用1年再卖,入固定资产好,还是入费用好 现在对方不开票,实际我们公司在用了,只能自已暂估,还是不入,等对方开票再入

2024-12-19 20:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-19 20:33

您好,供应商不对,是客户吧, 我们是要支付钱给供应商的 不入固定资产,因为没有发票不能税前扣除这些折旧费,做为表外资产管理,反正不能税前扣除的 借:营业外支出   贷:应收账款  (这个纳税凋增)

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快账用户2235 追问 2024-12-19 20:41

有好多台大机器,但都没啥净值的,我们为了这些机器搬到这边来,也变更营业执照,对方一直没注销,也没开票,我要做暂估吗?不做我在用没问题吗?

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齐红老师 解答 2024-12-19 20:44

您好,不暂估,没有意义,上面分录还是别写了,等对方注销我们就能税前扣除的,这些资产做为表外资产来管理

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快账用户2235 追问 2024-12-19 20:46

表外资产要入账的吗?要做分录的吗

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齐红老师 解答 2024-12-19 20:49

您好,不入账呀,没有发票,我们把应收冲减了不合算的,这些资产摊销不能税前扣除的

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快账用户2235 追问 2024-12-19 20:51

可我们实际占用了对方的机器设备,都用几个月了

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齐红老师 解答 2024-12-19 20:55

您好,这又没关系 的,您一定要  借:固定资产   贷:应收账款 这个分录对我们公司没有好处

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快账用户2235 追问 2024-12-19 20:57

到时国税来检查,我们怎么说呢,我们有在用,对方机器不够抵债的

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齐红老师 解答 2024-12-19 20:59

您好,就说这是抵债资产,本来就是这样的,

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快账用户2235 追问 2024-12-19 21:01

要对方开票或签了协议再入账的对吧,和实际在用没有关系的吗

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齐红老师 解答 2024-12-19 21:04

您好,是的,税务只认发票的,不用担心,我们就是入账了,折旧税务也不让我们扣除

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