同学,你好 以旧换新业务,就是出售旧货物,买新商品。 出售旧货物 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:其他应收款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销 买新商品。 借:固定资产 贷:银行存款 其他应收款
老师,想请问一下,金银首饰以旧换新的账务处理,比如旧的1000,新的首饰3000,这个怎么做分录呀
电动车销售公司,主要有新车销售 维修 零配件销售 以旧换新业务,原来的会计没有按以旧换新业务处理,收回的旧车都按废品卖出去了,收入都是按抵减旧车后的价格申报收入,收入只有一个销售新车的收入,请问老师 需不需要按以旧换新做账务处理,会计分录怎么做?收入是不是还要把维修 零配件销售的做上呀?赠品(头盔)怎么做分录?
金银首饰以旧换新,新款项链22600,旧的首饰估价2000,次笔业务,账务处理怎么做
请问老师以旧换新业务,收到旧货的发票怎么取得
机器上拆下来的旧配件500元退回厂家,厂家发新配件500元我入库,领用给客户进行三包服务出库,又拆旧件退回厂家,这循环业务怎么做账
2020年6月5日,某建建筑公司在某县建设银行营业部展开开立基本存款账户,同时交现金1万元入账。需要提交哪些相关材料?
其他应付款甲在老板790万,乙老板660万,老板问为什么我比他少,进货都是一半打入,收到货款也是平分打出,要怎么解释
年初目标50万,完成按15%提,现完成11万,没完成按10%提,我知道可提1.1万,然后按相应没完成任务的差距扣除相应的比例得多少钱
年初目标50万,完成按15%提,现完成11万,没完成按10%提,我知道可提1.1万,然后按相应没完成任务的差距扣除相应的比例得多少钱
收回上月的应收账款,收付实现制下应该如何写?
11月的要用于出口退税的发票误勾选成进项抵扣了,跨月了,税也申报完了,这个怎么处理啊,急
老师,请问非货币性交换,为换入资产花费的代价比如保险费,公允价值和账面价值计量的时候,处理有区别吗还是都要计到换入资产的成本里的
你好,幼儿园的教职工伙食费是教职工出钱的,该怎么入账
居民个人张某本年3月从兼职单位乙公司取得一次性劳务报酬收入共40000元,本年6月从丙出版社取得一次性稿酬收入共计12000元,本年10月转让给丁公司专利权取得一次性特许权使用费收入共计3000元。上述收入均为税前收入,且均来源于中国境内。要求:计算张某劳务报酬,稿酬及特许权使用费应由相关单位预扣预缴的个人所得税。依据上述两例,居民个人张某次年3月1日至6月30日内办理汇算清缴。则张某应补退的个人所得税为多少?
你好老师,请问一般人本月进项有5500大于销项3000很多,勾选了一部分进项3100的进项税额同样大于销项税额之前做账是借:库存商品应交税费—待认证进项税额贷:应付账款现在做分录这么做的借:应交税费—应交增值税—进项税额3100贷:应交税费—待认证进项税额3100请问比销项多的100需要做分录吗?下个月还想抵扣用下个月抵扣用又怎么做分录呢?
老师,我是商家卖家具的,是个人以旧换新来买我的家具!
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收旧家具 借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 银行存款 贷:应收账款
没看懂你那个,你看我写的对么
同学,你好 你这个不考虑增值税是可以的, 你的就是合并的,我的是分开的
如果不涉及置换,只是商务局补贴,那么就是把库存商品去掉是吧?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,我是卖家具的个体户,你教我一下怎么出入库?
同学,你好 采购 借:库存商品 贷:银行存款 出售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:主营业务成本 贷:库存商品
这个出库的金额怎么处理?或者说有什么方法?还是私下做什么表格?
同学,你好 出库的金额怎么处理? 就是你的采购金额
这种出库需要用那种出库的方法么?比如月末一次加权发那些?我没用过
同学,你好 你是手工做账吗?还是软件?